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[供應(yīng)]申請(qǐng)辦理CMA/CNAS認(rèn)證對(duì)人員有什么要求
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:cma/cnas
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
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  • 產(chǎn)品單價(jià):0
  • 更新日期:2021-10-16 23:48:50
  • 有效期至:2022-10-16
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申請(qǐng)辦理CMA/CNAS認(rèn)證對(duì)人員有什么要求 詳細(xì)信息

辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、CMA資質(zhì)認(rèn)定、計(jì)量認(rèn)證,輕松快捷拿證,全國(guó)代理、不成功、全額退款。138——-0904——-0103(V信同號(hào)

南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司是一家專業(yè)代理實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定認(rèn)可(CNAS/CMA)的認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu),我們不是全能型的咨詢機(jī)構(gòu),我們只做我們所擅長(zhǎng)的,我們致力于把我們所擅長(zhǎng)的項(xiàng)目做到最專業(yè),讓我們客戶用最低的成本、最短的時(shí)間通過CMA/CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證項(xiàng)目的評(píng)審,100%的保證能夠幫您把CNAS/CMA實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證辦下來,不成功,全額退款。

以下內(nèi)容是行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)選,內(nèi)容與標(biāo)題沒有直接的相關(guān)性,具體CNAS/CMA實(shí)驗(yàn)室辦理步驟,CNAS/CMA認(rèn)證辦理費(fèi)用,CNAS/CMA認(rèn)證辦理要求,歡迎您來電咨詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

4.5.11.1本公司制定了《記錄控制程序》以確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符合要求。

4.5.11.2本公司的記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄.

質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及糾正措施和預(yù)防措施的記錄。

技術(shù)記錄應(yīng)包括原始觀察、導(dǎo)出數(shù)據(jù)和建立審核路徑有關(guān)信息的記錄、校準(zhǔn)記錄、員工記錄、發(fā)出的每份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的副本。

4.5.11.3本公司要求將檢測(cè)原始記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的充分信息、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測(cè)報(bào)告的副本按規(guī)定的時(shí)間保存,其規(guī)定保存期限為6年。每項(xiàng)檢測(cè)的記錄應(yīng)包含足夠的信息,以便識(shí)別不確定度的影響因素,并保證該檢測(cè)在盡可能接近原條件的情況下能夠重復(fù)。

本公司記錄內(nèi)容包括但不限于以下信息:

1、所用的檢測(cè)或校準(zhǔn)方法;

2、環(huán)境條件(適用時(shí));

3、所用設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的信息;

4、檢測(cè)或校準(zhǔn)過程中的原始觀察記錄以及根據(jù)觀察結(jié)果所進(jìn)行的計(jì)算;

5、從事相關(guān)工作人員的標(biāo)識(shí);

6、檢測(cè)報(bào)告或校準(zhǔn)證書的副本;

7、其他重要信息。

4.5.11.4本公司記錄包括包括抽樣的人員(若有)、每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)。當(dāng)所填記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改,保留記錄的過程,不可涂擦掉,以免字跡模糊或消失,并將修改值填寫在其旁邊,對(duì)記錄改動(dòng)的任何人員應(yīng)有改動(dòng)人員的修改章或簽名。對(duì)以電子形式存儲(chǔ)的記錄,同樣按上述措施要求進(jìn)行更改,防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。

4.5.11.5公司所有觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算應(yīng)在產(chǎn)生時(shí)予以記錄,對(duì)記錄的所有改動(dòng)應(yīng)有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫。不得轉(zhuǎn)抄原始記錄。每種原始記錄的名稱必須體現(xiàn)所對(duì)應(yīng)的檢測(cè)任務(wù),防止表格使用時(shí)發(fā)生混淆。

公司應(yīng)在記錄表格中或成冊(cè)的記錄本上保存檢測(cè)或校準(zhǔn)的原始數(shù)據(jù)和信息,也可直接錄入信息管理系統(tǒng)中。當(dāng)使用數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)時(shí),如果系統(tǒng)不能自動(dòng)采集數(shù)據(jù),公司應(yīng)保留原始記錄。

本公司的原始記錄為試驗(yàn)人員在試驗(yàn)過程中記錄的原始觀察數(shù)據(jù)和信息,而不是試驗(yàn)后所謄抄的數(shù)據(jù)。當(dāng)需要另行整理或謄抄時(shí),公司應(yīng)保留對(duì)應(yīng)的原始記錄。

本公司規(guī)定公司不能隨意用一頁(yè)白紙來保存原始記錄

對(duì)于各類電子記錄,由資料員負(fù)責(zé)管理,根據(jù)《記錄控制程序》的要求,保護(hù)記錄的安全性,定期備份,防止丟失、非法侵入和修改

4.5.11.6所有記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。記錄可存于任何媒體上。根據(jù)各種記錄所對(duì)應(yīng)的活動(dòng)或者過程,由資料員收集整理,編制索引目錄,條理清晰地存放在檔案柜,以保證記錄的完整和安全,防止發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失等情況。本公司規(guī)定各類別的記錄(除需長(zhǎng)期保存的記錄外)保存期限均為6年。各類別的記錄在填寫過程中或者歸檔后,都需要按照《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的要求進(jìn)行控制。

4.5.12.1本公司建立和保持《內(nèi)部管理體系審核的程序》,質(zhì)量部按照《內(nèi)部管理體系審核程序》,定期組織協(xié)調(diào)對(duì)各項(xiàng)管理和技術(shù)活動(dòng)的內(nèi)部審核工作,以驗(yàn)證管理體系運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求,管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。

4.5.12.2本公司由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審并制定審核方案,審核應(yīng)涉及全部要素,包括檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。內(nèi)部審核周期為一年,根據(jù)《內(nèi)部管理體系審核程序》的要求,總經(jīng)理可以臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。

4.5.12.3內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過公司質(zhì)量管理體系審核方法和審核技巧的系統(tǒng)培訓(xùn)并考核合格,具備內(nèi)審員資格,經(jīng)過總經(jīng)理的任命后方可執(zhí)行審核活動(dòng),原則上內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。。

4.5.12.4當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性或?qū)z測(cè)結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時(shí),應(yīng)執(zhí)行《實(shí)施糾正措施程序》。如果調(diào)查表明所出具的結(jié)果可能已受到影響,本公司將以書面方式通知客戶。

內(nèi)部審核工作過程中生成的各種計(jì)劃和記錄,交有資料員保存,可作為下次內(nèi)部審核的重要參考內(nèi)容。

內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施情況和實(shí)施效果,驗(yàn)證其有效性并做好驗(yàn)證記錄。

4.5.13.1本公司建立和保持《管理評(píng)審程序》??偨?jīng)理按照《管理評(píng)審程序》的要求主持本公司的管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審,以確保其持續(xù)適用和有效,并實(shí)施改進(jìn)。質(zhì)量部根據(jù)總經(jīng)理的要求,制定年度管理評(píng)審計(jì)劃,并根據(jù)總經(jīng)理的要求策劃、組織管理評(píng)審活動(dòng)。

4.5.13.2本公司管理評(píng)審?fù)ǔ?2個(gè)月一次,由最本公司高管理者負(fù)責(zé)。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況,總經(jīng)理可以臨時(shí)決定增加評(píng)審。管理評(píng)審采取召開評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。進(jìn)行全面評(píng)審時(shí)采用集中式評(píng)審,進(jìn)行對(duì)具體狀況評(píng)審時(shí)采用專題式評(píng)審。

4.5.13.3本公司最高管理者確保管理評(píng)審后,得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施。根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果,總經(jīng)理對(duì)管理體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并做出改進(jìn)決策,同時(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)為各項(xiàng)改進(jìn)決策配置資源條件,確保改進(jìn)決策的落實(shí)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)決策,對(duì)各種改進(jìn)決策明確規(guī)定完成時(shí)間期限、責(zé)任部門和責(zé)任人等要求,跟蹤檢查各種決策的完成情況,確保按照規(guī)定的時(shí)間期限貫徹落實(shí)。

4.5.13.4本實(shí)驗(yàn)管理評(píng)審內(nèi)容以記錄形勢(shì)保留,管理評(píng)審需要確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審活動(dòng)結(jié)束后由質(zhì)量部依據(jù)會(huì)議記錄形成管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)措施,各部門及有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)有關(guān)工作的程序組織實(shí)施。

4.5.13.5本公司的理評(píng)審輸入包括以下信息:

a)以往管理評(píng)審所采取措施的情況;

b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化

c)客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋;

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