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[供應(yīng)]申請(qǐng)辦理CMA/CNAS認(rèn)證流程
- 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
- 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
- 包裝規(guī)格:cma/cnas
- 產(chǎn)品數(shù)量:222
- 計(jì)量單位:件
- 產(chǎn)品單價(jià):222
- 更新日期:2021-10-16 23:46:45
- 有效期至:2022-10-16
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申請(qǐng)辦理CMA/CNAS認(rèn)證流程
詳細(xì)信息
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4.4質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)工作方法和程序,了解檢測(cè)工作目的以及能正確評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任。
4.5質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下,實(shí)施監(jiān)督工作,具體監(jiān)督的對(duì)象和內(nèi)容由檢測(cè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要進(jìn)行確定。
4.6質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督時(shí),發(fā)現(xiàn)會(huì)影響檢測(cè)工作質(zhì)量的問(wèn)題時(shí),監(jiān)督員有權(quán)立即停止工作,由檢測(cè)人員立即糾正。檢測(cè)人員在未完成糾正前,不得開(kāi)展類似的檢測(cè)工作。
4.7質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭(zhēng)議而無(wú)法確認(rèn)時(shí),應(yīng)記錄相關(guān)情況,及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào),由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。
4.8質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)采取的糾正進(jìn)行驗(yàn)證,當(dāng)能證明不合格已消除時(shí),可以繼續(xù)檢測(cè)工作。
4.9質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)對(duì)糾正情況進(jìn)行跟蹤,同時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的地方,加強(qiáng)監(jiān)督和控制。
4.10對(duì)發(fā)現(xiàn)較多共性問(wèn)題,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性的內(nèi)部審核。
5.引用文件
QS/CX
012-2008內(nèi)部審核管理程序。
6.相關(guān)記錄
QS/ZL—046質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表
QS/ZL—047質(zhì)量監(jiān)督記錄表
1.目的
   對(duì)與管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制,確保管理體系文件的正確性及管理體系運(yùn)行各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為最新有效版本。
2.適用范圍
   適用于組成管理體系的所有文件和資料的控制。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》,《程序文件》;
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、審核、修訂《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》;
3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)文件和資料;
3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制;
3.5辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的編號(hào)、發(fā)放、收回、存檔等管理工作。
4.工作程序
4.1文件分類和編號(hào)
a)質(zhì)量手冊(cè) QS/ZS(版本號(hào));
b)程序文件 QS/CX×××(序號(hào))-××××(年代號(hào));
c)程序文件匯編 QS/CX(版本號(hào));
d)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 采用現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào);
e)方法標(biāo)準(zhǔn) 采用現(xiàn)行有效的方法標(biāo)準(zhǔn)號(hào);
f)作業(yè)指導(dǎo)書(shū):檢測(cè)工作細(xì)則 QS/CZ ×××(序號(hào));
g)作業(yè)指導(dǎo)書(shū):設(shè)備操作規(guī)程 QS/SZ ×××(序號(hào));
h)設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程(自檢)QS/ZX×××(序號(hào));
i)質(zhì)量活動(dòng)記錄表格 QS/ZL ×××(序號(hào));
j)檢測(cè)原始記錄QS/YJ ×××(序號(hào));
4.2文件的編寫(xiě)、審批
4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 
4.2.2與各部門相關(guān)的管理體系文件由其負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總。質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核程序文件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)技術(shù)文件和資料。
4.3文件的發(fā)放和收回
4.3.1凡與管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)、保證體系現(xiàn)行有效的文件均為受控文件。受控文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí),正本、原件存檔。同一受控文件多份發(fā)放時(shí)應(yīng)編有分發(fā)號(hào)。當(dāng)受控文件下發(fā)時(shí),發(fā)放的文件或其復(fù)印件注明受控或加蓋“受控”印章;
4.3.2文件發(fā)放范圍
   a)《質(zhì)量手冊(cè)》:公司中層以上成員;
   b)程序文件匯編:公司中層以上成員;
   c)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):辦公室;
   d)方法標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程(自檢)、維護(hù)計(jì)劃:檢測(cè)室。
4.3.3受控文件的發(fā)放、收回要填寫(xiě)“文件發(fā)放回收登記表”,《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),由辦公室組織統(tǒng)一發(fā)放、收回,文件持有人進(jìn)行登記簽字。
4.3.4所有對(duì)公司有效運(yùn)轉(zhuǎn)起重要作用的工作場(chǎng)所都能得到有關(guān)文件的批準(zhǔn)版本。
4.3.5發(fā)放新版受控文件的同時(shí),收回舊版受控文件,確保不使用無(wú)效或作廢文件。
4.3.6當(dāng)文件嚴(yán)重破損,影響使用時(shí),持有人到辦公室辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)有新編號(hào)的文件。辦公室將破損文件蓋“作廢”章。
4.3.7文件丟失時(shí),持有人向辦公室說(shuō)明原因,補(bǔ)發(fā)有新編號(hào)的文件,并注明丟失文件作廢。
4.3.8受控文件持有人調(diào)離公司或退休時(shí),須將所持管理體系文件交
回辦公室并登記。
4.4文件的管理
4.4.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定“文件審核計(jì)劃”,組織人員對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行定期審查,對(duì)行之有效的文件應(yīng)確定其有效性。必要時(shí)應(yīng)對(duì)其中的不符合項(xiàng)進(jìn)行修訂、更改。
4.4.1文件經(jīng)編制審批后,原版文件由檔案管理員,加蓋“受控”章,填寫(xiě)“受控文件清單”。
4.4.3辦公室在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前,全面檢查各類在用文件的有效性,核查各使用者手中的文件,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
4.5文件的修改
4.5.1對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,相關(guān)人員填報(bào)“文件更改申請(qǐng)單”,《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查、總經(jīng)理批準(zhǔn),技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。
4.5.2如無(wú)特殊情況,文件的修改由原起草人和審核人員進(jìn)行,程序與原審批程序一樣,審批人員應(yīng)獲得進(jìn)行審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.5.3若可行,修改的或新的內(nèi)容應(yīng)在文件或相應(yīng)的附件(修改頁(yè))中予以標(biāo)注,辦公室負(fù)責(zé)修改頁(yè)的發(fā)放、換頁(yè)。
4.5.4允許授權(quán)人員在文件重新發(fā)布前手寫(xiě)修改文件,修改處應(yīng)清楚地標(biāo)明,并簽名和注明日期,修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布。
4.5.5保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)文件的修改按《計(jì)算機(jī)文件控制程序》進(jìn)行。
4.5.6修改后的文件由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一登記發(fā)放,做好記錄。
4.6文件的保存
4.6.1文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后,由辦公室登記歸檔,文件的保存按《檔案資料管理程序》進(jìn)行。
4.6.2受控文件限在本公司內(nèi)使用,持有者必須妥善保管,不得自行更改、涂劃,不得外借或翻印,公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)受控文件的復(fù)印件,由辦公室負(fù)責(zé)立即沒(méi)收、登記并銷毀。
4.7文件的作廢與銷毀
4.7.1所有作廢或失效文件由辦公室及時(shí)從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出,并加蓋“作廢”印章,防止作廢或失效文件過(guò)期使用。
4.7.2對(duì)因某種原因需保留的已作廢文件,由辦公室加蓋“作廢”印章,隔離保存,以防誤用。
4.7.3對(duì)需銷毀的作廢文件,由辦公室填寫(xiě)“文件銷毀申請(qǐng)單”,《
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