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[供應]如何申請辦理cnas認證資質(zhì)
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
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  • 產(chǎn)品單價:0
  • 更新日期:2021-10-16 23:47:47
  • 有效期至:2022-10-16
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如何申請辦理cnas認證資質(zhì) 詳細信息

如何申請辦理cnas認證資質(zhì)

快速申請辦理CNAS認證、CMA認證,計量認證,不成功,全額退款。-,全國代辦。

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4.5.12檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序,以便驗證其運作是否符合管理體系和本準則的要求,管理體系是否得到有效的實施和保持。內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過培訓,具備相應資格,內(nèi)審員應獨立于被審核的活動。檢驗檢測機構(gòu)應:

a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對檢驗檢測機構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果,策劃、制定、實施和保持審核方案,審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告;

b)規(guī)定每次審核的審核準則和范圍;

c)選擇審核員并實施審核;

d)確保將審核結(jié)果報告給相關(guān)管理者;

e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施;

f)保留形成文件的信息,作為實施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。

【條文解釋】

1、內(nèi)部審核是檢驗檢測機構(gòu)自行組織的管理體系審核,按照管理體系文件規(guī)定,對其管理體系的各個環(huán)節(jié)組織開展的有計劃的、系統(tǒng)的、獨立的檢查活動。檢驗檢測機構(gòu)應當編制內(nèi)部審核控制程序,對內(nèi)部審核工作的計劃、籌備、實施、結(jié)果報告、不符合工作的糾正、糾正措施及驗證等環(huán)節(jié)進行合理規(guī)范。

2、內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負責人策劃內(nèi)審并制定審核方案,內(nèi)部審核應當覆蓋管理體系的所有要素,應當覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場所和所有活動。

3、內(nèi)審員應當經(jīng)過培訓,能夠正確理解評審準則、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技巧方法和具備編制內(nèi)部審核檢查表、出具不符合項報告的能力。

4、在人力資源允許的情況下,應當保證內(nèi)審員與其審核的部門或工作無關(guān),確保內(nèi)部審核工作的客觀性、獨立性。

5、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題應采取糾正、糾正措施并跟蹤驗證其有效性,對發(fā)現(xiàn)的潛在不符合制定和實施預防措施。

6、內(nèi)部審核過程及其采取的糾正、糾正措施、預防措施均應予以記錄。內(nèi)部審核記錄應清晰、完整、客觀、準確。

4.5.13檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持管理評審的程序。管理評審通常12個月一次,由最高管理者負責。最高管理者應確保管理評審后,得出的相應變更或改進措施予以實施,確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應保留管理評審的記錄。管理評審輸入應包括以下信息:

a)以往管理評審所采取措施的情況;

b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;

c)客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋;

d)質(zhì)量目標實現(xiàn)程度;

e)政策和程序的適用性;

f)管理和監(jiān)督人員的報告;

g)內(nèi)外部審核的結(jié)果;

h)糾正措施和預防措施;

i)檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果;

j)工作量和工作類型的變化;

k)資源的充分性;

l)應對風險和機遇所采取措施的有效性;

m)改進建議;

n)其他相關(guān)因素,如質(zhì)量控制活動、員工培訓。

管理評審輸出應包括以下內(nèi)容:

a)改進措施;

b)管理體系所需的變更;

c)資源需求。

【條文解釋】

1、管理評審是最高管理者定期系統(tǒng)地對管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評價,以確保其符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

2、管理評審通常12個月一次。

3、管理評審由最高管理者主持。

4、檢驗檢測機構(gòu)應當編制管理評審計劃,明確管理評審的目的、內(nèi)容、方法、時機以及結(jié)果報告。

5、最高管理者應確保管理評審輸出的實施。

6、檢驗檢測機構(gòu)應當對評審結(jié)果形成評審報告,對提出的改進措施,最高管理者應確保負有管理職責的部門或崗位人員啟動有關(guān)工作程序,在規(guī)定的時間內(nèi)完成改進工作,并對改進結(jié)果進行跟蹤驗證。

7、應保留管理評審的記錄。

4.5.14檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測方法包括標準方法、非標準方法(含自制方法)。應優(yōu)先使用標準方法,并確保使用標準的有效版本。在使用標準方法前,應進行證實。在使用非標準方法(含自制方法)前,應進行確認。檢驗檢測機構(gòu)應跟蹤方法的變化,并重新進行證實或確認。必要時檢驗檢測機構(gòu)應制定作業(yè)指導書。如確需方法偏離,應有文件規(guī)定,經(jīng)技術(shù)判斷和批準,并征得客戶同意。當客戶建議的方法不適合或已過期時,應通知客戶。

非標準方法(含自制方法)的使用,應事先征得客戶同意,并告知客戶相關(guān)方法可能存在的風險。需要時,檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持開發(fā)自制方法控制程序,自制方法應經(jīng)確認。

【條文解釋】

1、檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持檢驗檢測方法控制程序。檢驗檢測機構(gòu)應使用適合的方法(包括抽樣方法)進行檢驗檢測,該方法應滿足客戶需求,也應是檢驗檢測機構(gòu)獲得資質(zhì)認定許可的方法。

2、檢驗檢測方法包括標準方法和非標準方法,非標準方法包含自制方法。

3、當客戶指定的方法是企業(yè)的方法時,則不能直接作為資質(zhì)認定許可的方法,只有經(jīng)過檢驗檢測機構(gòu)轉(zhuǎn)換為其自身的方法并經(jīng)確認后,方可申請檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定。

4、檢驗檢測機構(gòu)在初次使用標準方法前,應證實能夠正確地運用這些標準方法。如果標準方法發(fā)生了變化,應重新予以證實,并提供相關(guān)證明材料。

5、檢驗檢測機構(gòu)在使用非標準方法前應進行確認,以確保該方法適用于預期的用途,并提供相關(guān)證明材料。如果方法發(fā)生了變化,應重新予以確認,并提供相關(guān)證明材料。

   6、如果標準、規(guī)范、方法不能被操作人員直接使用,或其內(nèi)容不便于理解,規(guī)定不夠簡明或缺少足夠的信息,或方法中有可選擇的步驟,會在方法運用時造成因人而異

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