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[供應(yīng)]怎么申請實(shí)驗(yàn)室CMA/CNAS認(rèn)證
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- 更新日期:2021-10-16 23:47:47
- 有效期至:2022-10-16
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怎么申請實(shí)驗(yàn)室CMA/CNAS認(rèn)證
詳細(xì)信息
怎么申請實(shí)驗(yàn)室CMA/CNAS認(rèn)證
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為使管理體系文件受控,保持管理體系文件的現(xiàn)行有效和保密,特編制本程序。
2.范圍
適用于公司管理體系所有文件(包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單等)及外來文件(檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級文件、與檢測相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)方法和評價方法等)的控制。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理
3.1.1《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》等質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)及公司外發(fā)文件的簽發(fā)、上級來文的批閱。
3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人
3.2.1
負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》和其他管理性文件;
3.2.2
負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》的審核;
3.2.3
負(fù)責(zé)審批質(zhì)量記錄;
3.2.4
負(fù)責(zé)維護(hù)《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》的有效性。
3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人
3.3.1負(fù)責(zé)組織編制、審核、批準(zhǔn)各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件;
3.3.2負(fù)責(zé)第三層次文件和技術(shù)記錄的批準(zhǔn);
3.3.3負(fù)責(zé)主持各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件有效性的維護(hù)工作。
3.4檢測部主管
3.4.1負(fù)責(zé)第三層次文件和技術(shù)記錄的審核;
3.4.2協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人做好各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件有效性的維護(hù)工作。
3.5行政部主管
3.5.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)文件補(bǔ)發(fā)、置換的申請。
3.5.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)保密資料和外部人員文件借閱的申請。
3.5.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)文件的銷毀。
3.6文件管理員
3.6.1負(fù)責(zé)管理體系文件的管理、發(fā)放及回收。
4.工作程序
4.1管理體系文件的層次
4.1.1第一層:質(zhì)量保證手冊,是公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,描述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑;
4.1.2第二層:程序文件,是質(zhì)量保證手冊的相關(guān)文件,對管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量活動的詳細(xì)、明確描述。
4.1.3第三層:支持性文件,包括管理性文件(如管理制度、管理規(guī)定等)和技術(shù)性文件(如檢測規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等)。
4.1.4第四層:表單記錄,管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動的證據(jù)。
4.2管理體系文件的編寫及修訂狀態(tài)
4.2.1質(zhì)量保證手冊:描述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑。
4.2.2程序文件內(nèi)容一般可包括:目的、范圍、定義(適用時)、職責(zé)、作業(yè)程序、相關(guān)文件及相關(guān)表單。
4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容一般可包括(不限于):目的、適用范圍、作業(yè)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、儀器維護(hù)(分日常維護(hù)和定期保養(yǎng)兩部分)及相關(guān)文件和記錄。
4.2.4版本及修訂狀態(tài):版本原版為第A版,第一次換版為第B版,依次類推;修訂狀態(tài)原版為0,一次修訂為1,第二次修訂2;同一版本如修改4次以上或修改內(nèi)容過半數(shù)需進(jìn)行換版。(注:表單記錄原版不設(shè)版次,修訂后換版為第1版,依次類推。)
4.3管理體系文件編號
4.3.1內(nèi)部文件編號
4.3.1.1質(zhì)量保證手冊:編號為TF/SC-****,****為年份。例:TF/SC-2018。
4.3.1.2程序文件:編號為TF/CX-###-****,###為三碼流水號,****為年份。例:TF/CX-001-2018。
4.3.1.3支持性文件:編號為TF/SOP-###-****,###為三碼流水號,****為年份。例:TF/SOP-001-2018。
4.3.1.4記錄表格:編號為對應(yīng)程序文件編號/作業(yè)指導(dǎo)書+流水號(1……n)。例:TF/CX-001-1。
4.4管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布
所有管理體系文件由相關(guān)人員組織編寫,在發(fā)布之前須由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn),由文件管理員進(jìn)行發(fā)布。本公司制定發(fā)布的管理體系文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識,其唯一性標(biāo)識可包括公司的名稱、文件的類別、文件的名稱和編號、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布日期、實(shí)施日期等。
4.5管理體系文件的變更
4.5.1已正式發(fā)布的文件需要修改的,由相關(guān)人員提出申請,填寫《文件制定/變更申請單》,修改人員在文件修訂頁中填寫所修改的內(nèi)容。
4.5.2文件變更后仍須由文件原批準(zhǔn)人審查批準(zhǔn),否則,新批準(zhǔn)人應(yīng)查閱相關(guān)背景資料以供參考。
4.5.3本公司所有已發(fā)布的文件在再版之前不允許手寫修改。
4.5.4電子文本的管理
對其它電子媒體形式(如影像資料、軟盤、光盤)的文件,文件管理員需進(jìn)行分類管理,做好防磁、防潮、防劃傷、防磕碰,以免損壞、丟失。文件管理員把電子文件備份在專用備份電腦上,同時以只讀或加密的方式保存。備份文件應(yīng)分類保存并詳細(xì)命名,以確保電子文件的完整性。若需要更改文件,修改人應(yīng)從文件管理員處領(lǐng)取相應(yīng)的電子版文件并修改,修改完成后再把最新的電子版文件重新備份。專用備份電腦設(shè)置密碼,防止非授權(quán)的進(jìn)入。電子版本的文件未經(jīng)授權(quán)不得擅自打印,如有需求需向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請,批準(zhǔn)后由行政部打印并對其執(zhí)行受控管理。
4.5.5
質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人每季度末對管理體系文件進(jìn)行一次審查,并填寫《文件定期審查記錄表》,審查后如發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與資質(zhì)認(rèn)定要求或?qū)嶋H情況不一致時,質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對文件進(jìn)行修改,以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。
4.6管理體系文件的發(fā)放與回收
4.6.1文件管理員核對批準(zhǔn)或變更后的文件編號、版本、版次校對無誤,再交相關(guān)人員簽名發(fā)布。
4.6.2文件管理員依據(jù)修訂頁要求決定文件分發(fā)數(shù)量,應(yīng)確保相關(guān)的作業(yè)場所,都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本。原版文件復(fù)印,在每份復(fù)印文件批準(zhǔn)頁面加蓋紅色“受控”印章后發(fā)放,并由收文部門或個人在《文件發(fā)行管制表》上簽名。若為修訂或廢止文件,則需將原文件回收,回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性,并記錄于《文件發(fā)行管制表》。
4.6.3
文件管理員將回收的舊版文件加蓋紅色“作廢”章,若出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件,可將該版本文件加蓋紅色“作廢”章及藍(lán)色“參考資料保存
銷毀需申請”章。
4.6.4當(dāng)文件發(fā)至外單位時,需由總經(jīng)理批準(zhǔn),文件管理員復(fù)印并于文件封面上加蓋紅色“非受控”章后發(fā)至相應(yīng)單位,非受控文件不進(jìn)行發(fā)放編號也且不受版次控制。
4.6.5文件如發(fā)現(xiàn)缺頁、破損、字跡模糊或遺失,需求部門應(yīng)填寫《文件補(bǔ)發(fā)申請表》向行政部申請補(bǔ)發(fā),行政部主管批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā),不得以任何影印方式自行處理。
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