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[供應(yīng)]CNAS認(rèn)證有什么用
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  • 更新日期:2021-10-16 23:50:08
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CNAS認(rèn)證有什么用 詳細(xì)信息

CNAS認(rèn)證有什么用

辦實(shí)驗(yàn)室CMA認(rèn)證CNAS認(rèn)證,全國代辦、不成功、全額退款-

南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司是一家專業(yè)從事國家實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)證、CMA認(rèn)證申請(qǐng)代辦的咨詢公司,我們只做我們專業(yè)的!

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歡迎您來驗(yàn)證南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司的專業(yè)性!

以下內(nèi)容是行業(yè)相關(guān)文件資料的節(jié)選,內(nèi)容與標(biāo)題沒有直接的相關(guān)性,只是為了利于搜索引擎的收錄,具體CNAS認(rèn)證、CMA認(rèn)證申辦流程、申辦費(fèi)用、申辦要求,歡迎來電咨詢,我們竭誠為您服務(wù)!

4.5檢測能力的提高

4.5.1公司經(jīng)理應(yīng)了解本公司的檢測要求,了解國家法律法規(guī)對(duì)本公司的強(qiáng)制、推薦性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,確定本公司的發(fā)展方向并策劃本公司的發(fā)展計(jì)劃。

4.5.2公司經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常聽取、了解有關(guān)客戶利益的要求,從而分析本公司可能涉及到的法律責(zé)任和后果,及時(shí)采取積極的化解、預(yù)防和改進(jìn)措施,防止釀成不良的責(zé)任和后果。

 

4.5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向公司經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行中存在的技術(shù)問題,并將本公司的發(fā)展策劃轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)施計(jì)劃。

4.5.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常保持與公司經(jīng)理的溝通,負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)和國家認(rèn)可委員會(huì)的認(rèn)可要求,及時(shí)反映管理體系建設(shè)和運(yùn)行中存在的實(shí)際問題,積極協(xié)助公司經(jīng)理維護(hù)本公司管理體系的完整性、符合性、有效性和適應(yīng)性。

4.6公正性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4.6.1管理層應(yīng)該全方位持續(xù)識(shí)別可能影響公正性的風(fēng)險(xiǎn),這些風(fēng)險(xiǎn)包括檢測活動(dòng)、實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)外關(guān)系,或者公司人員的關(guān)系而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

4.6.2危及公司公正性的關(guān)系可能基于所有權(quán)、控制權(quán)、管理、人員、共享資源、財(cái)務(wù)、合同、市場營銷(包括品牌)、支付銷售傭金或其它引薦新客戶的獎(jiǎng)酬。

4.6.3管理層應(yīng)組織人員對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,采取有效的措施消除

為使管理體系文件受控,保持管理體系文件的現(xiàn)行有效和保密,并確保其能及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)單位,特編制本程序。

2.范圍

適用于本公司管理體系所有文件(包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單等)及外來文件(檢測有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、教科書、備忘錄、上級(jí)文件等)的控制。

3.職責(zé)

3.1內(nèi)部文件編制、變更與修改權(quán)責(zé)

3.2文件管理員

負(fù)責(zé)管理體系文件的保管和發(fā)放。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)管理體系文件的有效性。

3.4綜合室主管

3.4.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)文件補(bǔ)發(fā)、置換的申請(qǐng)。

3.4.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)保密資料和外部人員文件借閱的申請(qǐng)。

3.4.3負(fù)責(zé)批準(zhǔn)文件的銷毀。

 上海辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,重慶辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,河北辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,山西辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,遼寧辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,吉林辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,黑龍江辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,江蘇辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,浙江辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,安徽辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,福建辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,江西辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,山東辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,河南辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,湖北辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,湖南辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,廣東辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,海南辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,四川辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,貴州辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,云南辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件,陜西辦理CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證時(shí)間流程條件

4.工作程序

4.1管理體系文件的層次

4.1.1第一層:質(zhì)量手冊(cè)――是本公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件,描述本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系各要素的要求、職責(zé)及途徑;

4.1.2第二層:程序文件――是質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)文件,對(duì)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的詳細(xì)、明確描述。

4.1.3第三層:作業(yè)指導(dǎo)書――是對(duì)完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動(dòng)的規(guī)定,供相關(guān)人員作業(yè)執(zhí)行。

4.1.4第四層:表單記錄――是管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)。

4.2管理體系文件的編寫及修訂狀態(tài)

4.2.1程序文件內(nèi)容一般可包括:

目的、范圍、定義(適用時(shí))、職責(zé)、作業(yè)程序、相關(guān)文件及相關(guān)表單。

4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容一般可包括(不限于):目的、適用范圍、作業(yè)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、儀器維護(hù)(分日常維護(hù)和定期保養(yǎng)兩部分)及相關(guān)文件和記錄。

4.2.3版本及修訂狀態(tài):版本原版為第1版,第一次換版為第2版,依次類推;修訂狀態(tài)原版為0,一次修訂為1,第二次修訂2;同一版本如修改4次以上或修改內(nèi)容過半數(shù)需進(jìn)行換版。(注:表單記錄直接記錄版本不設(shè)版次,原版為第1版,修訂后換版為第2版。)

4.3管理體系文件編號(hào)

4.3.1內(nèi)部文件編號(hào)

4.3.1.1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為WH/SC-LAB

4.3.1.2程序文件編號(hào)為WH/CX-***,***為三碼流水號(hào)。例:WH/CX-001。

4.3.1.3作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)為WH/SOP-***,***為三碼流水號(hào)。例:WH/SOP-001。

4.3.1.4記錄表格編號(hào)為WH/ZL或JS+程序文件編號(hào)+流水號(hào)(1……n)。例:WH/ZL-001-1

4.3.2外部文件編號(hào)

引用、借用的外部文件、公司內(nèi)部文件直接使用自身的編號(hào),不再重新編號(hào)。若其自身無編號(hào),則按WH/WL-***編號(hào),***為三碼流水號(hào),第一份文件版本為1,若后續(xù)發(fā)生改動(dòng),則升級(jí)版本號(hào)。

4.3.3光盤編號(hào)

光盤編號(hào)為GP-ZL或RJ或QT-*****,ZL表示文檔資料,RJ表示操作軟件,QT表示其他,*****為帶兩位年份的流水號(hào)。

4.4管理體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

所有管理體系文件由相關(guān)人組織編寫,在發(fā)布之前須由授權(quán)人員審查并批準(zhǔn)(如上3.1),由文件管理員進(jìn)行發(fā)布。本公司制定發(fā)布的管理體系文件均應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí),其唯一性標(biāo)識(shí)可包括公司的名稱、文件的類別、文件的名稱和編號(hào)、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)、發(fā)布日期的和實(shí)施日期等。

4.5管理體系文件的變更和廢止

4.5.1已正式發(fā)布的文件需要修改的,由修改人員在文件修訂頁中填寫所修改的內(nèi)容。

4.5.2文件變更后仍須由文件原批準(zhǔn)人審查批準(zhǔn),否則,新批準(zhǔn)人應(yīng)查閱相關(guān)背景資料以供參考。

4.5.3本公司所有已發(fā)布的文件在再版之前不允許手寫修改。

4.5.4電子文本的管理

文件管理員把電子文件備份在專用備份電腦上,同時(shí)以只讀或加密的方式保存。備份文件應(yīng)分類保存并詳細(xì)命名,以確保電子文件的完整性。若需要更改文件,修改人應(yīng)從文件管理員處領(lǐng)取相應(yīng)的電子版文件并修改,修改完成后再把最新的電子版文件重新備份。專用備份電腦設(shè)置密碼,防止非授權(quán)的進(jìn)入。

4.5.5由質(zhì)量負(fù)責(zé)人每次管理評(píng)審前組織對(duì)文件進(jìn)行一次審查,審查后如發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與認(rèn)可準(zhǔn)則或?qū)嶋H情況不一致時(shí),質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對(duì)文件進(jìn)行修改,以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。

4.6管理體系文件的發(fā)放與回收

4.6.1文件管理員核對(duì)批準(zhǔn)或變更后的文件編號(hào)、版本、版次校對(duì)無誤,再交相關(guān)人員簽名發(fā)布。

4.6.2文件管理員依據(jù)修訂頁要求決定文件分發(fā)數(shù)量,應(yīng)確保相關(guān)的作業(yè)場所,都能得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本。把原版文件復(fù)印,于每份復(fù)印文件批準(zhǔn)頁面加蓋紅色“受控”印章后發(fā)放,并由收文部門或個(gè)人于《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名。若為修訂或廢止文件,則需將原文件回收,回收時(shí)應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性,并記錄于《文件發(fā)放、回收記錄》。

4.6.3文件管

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