南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司

主營(yíng):CNAS認(rèn)證,CMA認(rèn)證咨詢
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[供應(yīng)]辦理CMA認(rèn)證需要準(zhǔn)備什么資料
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
  • 計(jì)量單位:
  • 產(chǎn)品單價(jià):0
  • 更新日期:2021-10-16 23:48:35
  • 有效期至:2022-10-16
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辦理CMA認(rèn)證需要準(zhǔn)備什么資料 詳細(xì)信息

辦理CMA認(rèn)證需要準(zhǔn)備什么資料

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我們不是全能型的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),我們只做我們擅長(zhǎng)的,我們只專注CNAS、CMA認(rèn)證。

我們做的不僅僅是體系資料,或者去復(fù)制國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中早已明說的內(nèi)容來體現(xiàn)自己的專業(yè)性。南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司提供的所有服務(wù)是建立對(duì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)流程的高度理解上,結(jié)合現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)范為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的咨詢服務(wù)。

歡迎廣大客戶致電南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司,來驗(yàn)證南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司的專業(yè)性。

以下內(nèi)容是相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)選,內(nèi)容與標(biāo)題沒有直接的相關(guān)性,只是為了利于搜索引擎的收錄,具體快速辦理CNAS認(rèn)證、CMA認(rèn)證項(xiàng)目細(xì)節(jié)及流程歡迎您和您的技術(shù)人員來電咨詢!

規(guī)范記錄的形成、流轉(zhuǎn)、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保管、查閱、處置工作,為檢測(cè)工作滿足有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供可靠的證據(jù)。

2.范圍

適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類工作的記錄控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人

3.1.1負(fù)責(zé)技術(shù)記錄格式的審批。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.2.1負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄格式的審批。

3.3資料員

3.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)各部門收集的記錄進(jìn)行歸檔和保管

4.2記錄的分類及形式

4.2.1本公司記錄按照使用要求可分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。

4.2.2管理體系運(yùn)行中形成的記錄即為質(zhì)量記錄,其內(nèi)容可包括:

a)文件控制記錄;

b)合同評(píng)審記錄;

c)檢測(cè)分包記錄;

d)服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)記錄;

e)服務(wù)客戶及處理客戶申訴和投訴記錄;

f)不符合、糾正、預(yù)防措施的記錄;

g)內(nèi)部審核和管理評(píng)審記錄等。

4.2.3檢測(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的記錄即為技術(shù)記錄,其內(nèi)容可包括:

a)人員培訓(xùn)和考核記錄;

b)導(dǎo)出原始數(shù)據(jù)記錄;

c)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)記錄;

d)儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄;

e)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證記錄;

f)檢測(cè)報(bào)告等;

4.2.4記錄可以以紙張、電子媒體等形式保存。

4.3記錄格式編制及要求

4.3.1記錄格式的編制及變更,按照《文件控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。

4.3.2記錄格式的編號(hào)詳見《文件控制和維護(hù)程序》。

4.3.3在記錄格式在發(fā)生更改、修訂或作廢處理后,資料員應(yīng)及時(shí)發(fā)布信息,確保本公司各場(chǎng)所人員均能及時(shí)了解到相關(guān)信息并使用有效格式的記錄表格,嚴(yán)禁私自變更記錄表格的格式或使用無效的記錄表格。

4.4記錄的填寫及要求

4.4.1記錄要及時(shí)填寫、內(nèi)容完整、字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、簽字和印章清晰。各部門負(fù)責(zé)人或記錄審批人對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。


4.4.2每項(xiàng)檢測(cè)的記錄應(yīng)包含足夠的信息,以便識(shí)別不確定度的影響因素,并保證該檢測(cè)在盡可能接近原條件的情況下能夠重復(fù)。

4.4.3由計(jì)算機(jī)直接輸出的原始記錄或圖譜,應(yīng)注明樣品(或檢測(cè))編號(hào)、檢測(cè)日期。

4.4.4當(dāng)所填記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),每一錯(cuò)誤應(yīng)劃改,保留記錄的過程,不可涂擦掉,以免字跡模糊或消失,并將修改值填寫在其旁邊,對(duì)記錄改動(dòng)的任何人員應(yīng)有改動(dòng)人員的修改章或簽名。對(duì)以電子形式存儲(chǔ)的記錄,同樣按上述措施要求進(jìn)行更改,防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。

4.4.5審核人員在對(duì)記錄的審核過程中,無權(quán)對(duì)記錄內(nèi)容進(jìn)行更改。

4.4.6記錄在流轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行自檢與互檢,以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的記錄。流轉(zhuǎn)中的記錄不得污損、失落,若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)告該記錄的主管部門并及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。

4.5記錄的存檔

4.5.1本公司針對(duì)記錄檔案、保管期作出了明確的規(guī)定,詳見附件1:《記錄檔案、保管期一覽表》。

4.5.2所有歸檔記錄的應(yīng)存放在文件夾、文件袋或文件盒內(nèi),并填寫《記錄歸檔登記表》放在歸檔記錄的首頁(yè)處。

4.5.3記錄應(yīng)保存在安全、干燥和方便查找的地點(diǎn),做好防火、防蟲蛀、防潮等工作。

4.5.4對(duì)于保存在磁盤中的記錄,應(yīng)防壓、防磁、防曬、并應(yīng)有備份以防記錄內(nèi)容丟失。

4.5.5記錄的保存期限按附件1:《記錄檔案、保管期一覽表》中要求予以保存,當(dāng)有合同要求時(shí),按合同規(guī)定保存。

4.6記錄的查閱

4.6.1查閱記錄需經(jīng)記錄存檔部門負(fù)責(zé)人同意,并在《記錄查閱登記表》上登記后,方可查閱記錄,對(duì)所查閱的記錄內(nèi)容,禁止涂改、刪除。

4.7記錄的保密

4.7.1記錄的應(yīng)按照《保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》進(jìn)行保密控制。

4.7.2記錄借閱人員未經(jīng)許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場(chǎng)所,不得查閱其他無關(guān)記錄。


4.7.3未經(jīng)允許本公司人員不得將記錄內(nèi)容及相關(guān)信息透露給與其無關(guān)的客戶。

4.8記錄的銷毀

4.8.1記錄保存期滿,記錄保管人員整理出超過存檔年限的記錄,填寫《記錄銷毀審批表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由記錄保管人員按審批意見進(jìn)行處置。

4.8.2對(duì)于過期記錄需要作為參考資料保留時(shí),需在記錄封面醒目處加蓋“過期保留”標(biāo)識(shí)章以示區(qū)別,并與有效記錄分開存放

驗(yàn)證本公司管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性,以及體系運(yùn)行的可行性及有效性,為改進(jìn)管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。

2.范圍

適用于對(duì)本公司內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.1.1主持開展年度內(nèi)部管理體系審批工作;

3.1.2批準(zhǔn)年度內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃。

3.2內(nèi)審組

3.2.1執(zhí)行內(nèi)部管理體系審核工作;

3.2.2負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理,并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

3.3受審核部門

3.3.1按照《內(nèi)部管理體系審核程序》的要求接受并配合內(nèi)部審核工作;

3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不符合實(shí)施糾正措施及驗(yàn)證工作

4.2內(nèi)部審核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作

4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年年初制定內(nèi)部審核計(jì)劃,并填寫《年度內(nèi)審計(jì)劃表》,制定一年內(nèi)一次或分批多次的內(nèi)審工作計(jì)劃,計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系全部要素,內(nèi)部審核周期為一年,特殊情況下,實(shí)驗(yàn)室主任可以臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。

4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)《年度內(nèi)審計(jì)劃表》的審核內(nèi)容和審核對(duì)象組織內(nèi)審組。內(nèi)審員必須具備下列條件:

a)誠(chéng)實(shí)、公正,有較強(qiáng)的工作責(zé)任心;

b)經(jīng)培訓(xùn)考核合格,取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格;

c)應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任與利益關(guān)系。

4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集內(nèi)審組員召開內(nèi)審工作準(zhǔn)備會(huì)議,并任命確認(rèn)內(nèi)審組長(zhǎng)。

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