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[供應(yīng)]辦理CMA認(rèn)證/CNAS認(rèn)證需要多少費用
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  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:江蘇南京
  • 產(chǎn)品品牌:南京邦道企業(yè)管理咨詢有限公司
  • 包裝規(guī)格:CMA/CNAS
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
  • 計量單位:
  • 產(chǎn)品單價:0
  • 更新日期:2021-10-16 23:43:52
  • 有效期至:2022-10-16
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辦理CMA認(rèn)證/CNAS認(rèn)證需要多少費用 詳細(xì)信息

辦理CMA認(rèn)證/CNAS認(rèn)證需要多少費用

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以下內(nèi)容是行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)選,內(nèi)容與標(biāo)題沒有直接的相關(guān)性,具體CNAS/CMA實驗室辦理步驟,CNAS/CMA認(rèn)證辦理費用,CNAS/CMA認(rèn)證辦理條件,歡迎您來電咨詢,我們將竭誠為您服務(wù)!

為確保本公司避免卷入降低能力、公正性、判斷力、運作誠信的可信度,制定本程序。

2適用范圍

涉及本公司能力、公正性、判斷力、運作誠信方面的工作。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施本程序。

3.2各相關(guān)部門配合實施。

4程序

4.1本公司及全體人員在檢驗檢測工作中應(yīng)遵紀(jì)守法,遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則;工作人員應(yīng)執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度,實事求是,廉潔奉公,不徇私情,不弄虛作假,堅決杜絕不正之風(fēng),違者按情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分;因公司或人員的因素造成相關(guān)方損失的,公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

4.2當(dāng)公司業(yè)務(wù)還包含檢測以外的活動時,為避免利益沖突,公司應(yīng)定期(每年不少于1次)分析識別潛在的利益沖突,新增業(yè)務(wù)范圍時,公司應(yīng)提前進(jìn)行分析識別,保證檢測工作的公正性

4.3檢測人員不得在與檢測直接關(guān)聯(lián)的單位兼職,不得從事與檢測工作有利益關(guān)系相關(guān)領(lǐng)域的工作(研發(fā)、生產(chǎn)等)。我公司從事建筑工程質(zhì)量檢測工作的人員,不得從事工程項目設(shè)計、施工、建設(shè)、監(jiān)理等利益相關(guān)的工作;從事職業(yè)衛(wèi)生檢測/環(huán)境監(jiān)測的人員,不得在相關(guān)企業(yè)兼職,為相關(guān)企業(yè)提供咨詢服務(wù),不得和相關(guān)企業(yè)存在業(yè)務(wù)關(guān)系或利益關(guān)系。

4.4檢測工作應(yīng)按照公司管理程序進(jìn)行,如實記錄原始數(shù)據(jù),不在沒有實施檢驗檢測或沒有完成全過程檢驗檢測的情況下出具數(shù)據(jù)和結(jié)果,確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確。

4.5公司管理人員及其它業(yè)務(wù)部門均不得對檢測工作進(jìn)行干預(yù)。

4.6檢測人員不準(zhǔn)擅自將客戶的檢測結(jié)果向外泄露;不準(zhǔn)把客戶未公開的新技術(shù)、新配方用于本單位的技術(shù)開發(fā)或謀取利益;與檢測工作無關(guān)的人員不準(zhǔn)查看檢測數(shù)據(jù)和借閱有關(guān)資料、報告

1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《管理體系內(nèi)部審核程序》,定期組織協(xié)調(diào)對各項管理和技術(shù)活動的內(nèi)部審核工作,以驗證實際運作情況持續(xù)符合管理體系及《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求。 1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年初主持制定年度內(nèi)審計劃,計劃應(yīng)覆蓋管理體系全部要素,包括檢測活動。

1.3內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過實驗室質(zhì)量管理體系審核方法和審核技巧的系統(tǒng)培訓(xùn)并考核合格,經(jīng)過總經(jīng)理任命后方可執(zhí)行審核活動,原則上內(nèi)審員應(yīng)獨立于被審核的活動。

1.4內(nèi)部審核周期為一年,根據(jù)《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求,總經(jīng)理可以臨時決定增加內(nèi)部審核。

2當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對運作的有效性或?qū)z測結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時,應(yīng)執(zhí)行《糾正措施程序》。如果調(diào)查表明所出具的結(jié)果可能已受到影響,本公司將以書面方式通知客戶。

3內(nèi)部審核工作過程中生成的各種計劃和記錄,交有資料員保存,可作為下次內(nèi)部審核的重要參考內(nèi)容。

4內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤檢查糾正措施的實施情況和實施效果,驗證其有效性并做好驗證記錄

1總經(jīng)理按照《管理體系管理評審程序》的要求主持本公司的管理評審會議,對管理體系和檢測活動進(jìn)行評審,以確保其持續(xù)適用和有效,并實施改進(jìn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求,制定年度管理評審計劃,并根據(jù)總經(jīng)理的要求策劃、組織管理評審活動。

2管理評審的輸入包括以下信息:

a)質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系總體目標(biāo);

b)現(xiàn)有管理體系文件分析(適應(yīng)性、有效性、協(xié)調(diào)性);

c)管理和監(jiān)督人員的報告;

d)最近的內(nèi)外部審核的結(jié)果;

e)所采取的糾正措施和預(yù)防措施的效果;

f)上次管理評審結(jié)果跟蹤;

g)檢驗檢測機構(gòu)間比對或能力驗證的結(jié)果;

h)工作量和工作類型的變化;

i)客戶反饋;

j)申訴和投訴;

k)改進(jìn)的建議;

l)其他相關(guān)因素,如質(zhì)量控制活動、資源配備、員工培訓(xùn)。

3管理評審的周期為12個月,根據(jù)實際運行狀況,總經(jīng)理可以決定增加臨時評審。

4管理評審的輸出包括以下信息:

a)管理體系有效性及過程有效性的改進(jìn);

b)滿足《檢驗檢測資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要求的改進(jìn);

c)資源需求。

5根據(jù)管理評審的結(jié)果,總經(jīng)理對管理體系和檢測活動進(jìn)行評價并做出改進(jìn)決策,同時總經(jīng)理負(fù)責(zé)為各項改進(jìn)決策配置資源條件,確保改進(jìn)決策的落實。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄管理評審結(jié)論和改進(jìn)決策,對各種改進(jìn)決策明確規(guī)定完成時間期限、責(zé)任部門和責(zé)任人等要求,跟蹤檢查各種決策的完成情況,確保按照規(guī)定的時間期限貫徹落實

4.7客戶對公司檢測結(jié)果或工作質(zhì)量有申訴和投訴,公司將妥善處理并及時反饋處理結(jié)果,確因公司責(zé)任造成檢測結(jié)果錯誤的,公司負(fù)責(zé)出具更正報告并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

4.8檢測人員不得接受客戶任何形式的饋贈和吃請,經(jīng)公司核實確有違法失職,徇私舞弊行為的,將給予責(zé)任人經(jīng)濟和行政處罰,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)力

2.1客戶提供的檢測樣品和技術(shù)資料;

2.2檢測原始記錄、檢測報告;

2.3客戶聲明需要保密的其他內(nèi)容。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行本程序;

3.2公司全體員工對與自己有關(guān)的客戶機密信息負(fù)有保密責(zé)任;

3.3檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔文件的保密工作。

4程序

4.1公司全體人員應(yīng)按照《質(zhì)量手冊》的公正性聲明和承諾,保護(hù)客戶的機密信息和所有權(quán);

4.2試驗區(qū)域、留樣室應(yīng)實行加鎖管理;

4.3留樣室、試驗區(qū)域應(yīng)有明確的限制入內(nèi)的標(biāo)識

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